Pular para o conteúdo principal
2603 2605

Relatórios de Auditoria Interna - exercício 2024

Ações de controle interno realizadas pelas unidades de auditoria interna da JF2R em 2024.

Relatório Anual de Auditoria Interna e Parecer de Contas da JF2R

Auditoria de Autorizações de acesso/declarações de bens e renda.

Auditoria de Processos de Aposentadorias e Pensões

Auditoria de Processos de Folha de Pagamento

Auditoria de Processos de Nomeação

Auditoria de Processos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA

Auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados

Auditoria Especial em Governança com Foco em Integridade (Resolução CNJ 410/2021)

Auditoria Especial Aplicada aos Processos de Prestação Pecuniária no Âmbito do Centro Cultural da Justiça Federal - CCJF

Auditoria da Execução Contratual da Despesa e Gestão Contratual

Auditoria de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor

Auditoria de Licitações e Contratos

  • Assunto: Avaliar a regularidade dos atos e fatos da gestão relacionados aos procedimentos licitatórios e às contratações diretas, bem como dos atos praticados para a celebração dos ajustes decorrentes do processo de aquisição (Registro de Preços, Contratos e Aditamentos/Apostilamentos).
  • Relatório de Auditoria de Licitações e Contratos - 2024

Auditoria das Demonstrações Contábeis

Auditoria Coordenada CNJ - Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário

Ações de controle interno realizadas pelas unidades de auditoria interna da JF2R em 2023.

Relatório Anual de Auditoria Interna e Parecer de Contas da JF2

Auditoria de autorizações de acesso/declarações de bens e renda

Auditoria de Processos de Aposentadorias e Pensões

Auditoria de Processos de Folha de Pagamento

Auditoria de Processos de Nomeação

Auditoria de Processos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA

Auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados

Auditoria do Pagamento do Passivo de Adicional de Tempo de Serviço aos Magistrados Associados à AJUFE
(Ofício n. 0420852/CJF)

Auditoria Coordenada CNJ - Política contra assédio e discriminação

  • Assunto: Avaliar a aderência à política instituída pela Resolução CNJ nº 351/2020, por meio do exame de conformidade com as práticas previstas na referida norma, tendo por base, ainda, o Modelo de Avaliação dos Sistemas de Prevenção e Combate ao Assédio, elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a fim de aferir o nível de maturidade do tribunal em relação aos eixos da institucionalização, prevenção, detecção e correção no que diz respeito ao assédio moral, ao assédio sexual e à discriminação.
  • Relatório de Auditoria Coordenada CNJ - Assédio e Discriminação 2023

Auditoria Conjunta CJF na Justiça Federal da 2ª Região (1º e 2º graus) - Acessibilidade Física (Predial)

  • Assunto: Avaliar, no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, a efetividade da acessibilidade arquitetônica (predial) às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, especialmente em relação às medidas adotadas para cumprimento das exigências da Lei 10.098/2000, o Decreto n. 5.296/2004, da Resolução CNJ n. 401/2021 e das normas técnicas da ABNT aplicáveis.
  • Relatório de Auditoria Conjunta CJF na JF2R - Acessibilidade Física (Predial) 2023

Auditoria da Execução Contratual da Despesa e Gestão Contratual

Auditoria de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor

Auditoria de Licitações e Contratos

  • Assunto: Avaliar a regularidade dos atos e fatos da gestão relacionados aos procedimentos licitatórios e às contratações diretas, bem como dos atos praticados para a celebração dos ajustes decorrentes do processo de aquisição (Registro de Preços, Contratos e Aditamentos/Apostilamentos).
  • Relatório de Auditoria de Licitações e Contratos - 2023

Auditoria das Demonstrações Contábeis

Relatórios das ações de controle interno realizadas pelas unidades de auditoria interna da JF2R em 2022.

Auditoria de Governança e Gestão em Sustentabilidade

Auditoria Coordenada CNJ - Plataforma Digital do Poder Judiciário

Auditoria da Execução da Despesa e Gestão Contratual

Auditoria de precatórios e requisições de pequeno valor

Auditoria de licitações e contratos

Auditoria das demonstrações contábeis

Consultoria em Gestão de Risco no Processo de Trabalho de Concessão de Aposentadoria

Auditoria de Processos de Aposentadorias e Pensões

Auditoria de Processos de Nomeação

Auditoria de Processos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA

Auditoria de Processos de Folha de pagamento

Auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados

Auditoria de governança e gestão em sustentabilidade

Relatório anual das atividades de auditoria interna e parecer de contas da JF2

Relatórios das ações de controle interno realizadas pelas unidades de auditoria interna da JF2R em 2021.

Auditoria de autorizações de acesso às declarações de bens e renda

Auditoria de Processos de Aposentadorias e Pensões

Auditoria de Processos de Folha de Pagamento

Auditoria de Processos de Nomeação

Auditoria de Processos de Passivo de Pessoal

Auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados

Auditoria da Execução da Despesa e Gestão Contratual

Auditoria de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor

Auditoria de Licitações e Contratos

  • Assunto: Avaliar a regularidade dos atos e fatos da gestão relacionados aos procedimentos licitatórios e às contratações diretas, bem como dos atos praticados para a celebração dos ajustes decorrentes do processo de aquisição (Registro de Preços, Contratos e Aditamentos/Apostilamentos)
  • Relatório de Auditoria de Licitações e Contratos

Auditoria das Demonstrações Contábeis

Relatório anual das atividades de auditoria interna e parecer de contas da JF2

Relatórios das ações de controle interno realizadas pelas unidades de auditoria interna da JF2R em 2020.

Auditoria de processos de aposentadoria

  • Assunto: avaliar a conformidade dos atos praticados nos autos e posterior encaminhamento dos formulários de aposentadoria para apreciação e registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU.
  • Relatório: Auditoria de processos de aposentadoria

Auditoria de processos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA

Auditoria de processos de reembolso de servidores requisitados

Auditoria de processos de desligamento

Auditoria de processos de nomeação

  • Assunto: avaliar a conformidade com as regulamentações vigentes, com as rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região.
  • Relatório: Auditoria de processos de nomeação

Auditoria de autorizações de acesso/declarações de bens renda

Auditoria de processos de reajuste de aposentadorias e pensões (RGPS)

Auditoria de processos de opção pelo regime de previdência complementar (cálculo do benefício especial)

Auditoria de conformidade dos benefícios de auxílio-saúde e auxílio-alimentação

  • Assunto: avaliar a implementação das recomendações de números 1, 3-A, 3-B e 4, descritas no item “II.Análise do Atendimento das Recomendações”, do relatório do 1º Monitoramento da Auditoria Operacional de concessão dos benefícios auxílio-saúde e auxílio-alimentação, constante no processo JFESADM-2017/00047.01.
  • Relatório: Auditoria dos benefícios de auxílio-saúde e auxílio-alimentação

Auditoria operacional das contratações de serviços terceirizados com fornecimento de materiais, equipamento e utensílios

Auditoria de conformidade de contratos sem cessão ou locação de mão de obra

Auditoria de conformidade do adicional de qualificação por graduação em nível superior e o adicional de qualificação por especialização

Auditoria operacional dos procedimentos para apuração e aplicação de penalidade em descumprimentos contratuais

Auditoria dos processos de despesas de exercícios anteriores e F11

  • Assunto: avaliar a regularidade dos procedimentos relacionados ao reconhecimento de direitos e dívidas a magistrados e servidores, ativos e inativos e seus pensionistas, bem como a exatidão dos critérios de atualização de valores em atraso (passivos administrativos) constantes nos processos incluídos no Formulário 11.
  • Relatório: Auditoria dos processos de despesas de exercício anterior e F11

Auditoria dos passivos irrelevantes de exercícios findos até R$ 5.000,00 (pequenos passivos)

Auditoria dos pagamentos de pessoal com valores acima de R$ 5.000,00 no exercício corrente

Auditoria do serviço extraordinário no recesso 2019-2020

  • Assunto: avaliar a regularidade dos pagamentos de horas extraordinárias dos servidores que atuaram no recesso 2019-2020, no que tange à formalização do processo, aos valores pagos e aos controles internos adotados quanto à concessão dessa vantagem.
  • Relatório: Auditoria do serviço extraordinário no recesso 2019-2020

Auditoria do auxílio-moradia dos servidores ocupantes de CJ-3

Auditoria das diárias

  • Assunto: avaliar a conformidade da concessão de diárias, envolvendo o atendimento aos preceitos e limites impostos pela legislação vigente, a regularidade em relação aos procedimentos internos que regulam o processo e a correção dos registros contábeis.
  • Relatório: Auditoria das diárias

Auditoria de conformidade das informações encaminhadas ao Tribunal de Contas da União

Auditoria de conformidade dos contratos com cessão ou locação de mão de obra

Auditoria de conformidade das inexigibilidades e dispensas (até a formalização do contrato)

Auditoria de conformidade dos processos de execução orçamentária e financeira na fase licitatória–aquisições

Auditoria de conformidade dos processos de execução orçamentária e financeira na fase licitatória-serviços

Auditoria de conformidade da execução dos aditamentos, repactuações e penalidades

Auditoria de conformidade da execução contratual nos processos de obras–medição

Auditoria de conformidade dos aspectos contábeis e orçamentários das contratações

Auditoria de processos de pensão

  • Assunto: avaliar a conformidade dos atos praticados nos autos e posterior encaminhamento dos formulários de pensão para apreciação e registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU.
  • Relatório: Auditoria de processos de pensão

Auditoria das autorizações de acesso às declarações de bens e rendas

  • Assunto: avaliar se as autorizações de acesso às Declarações de Bens e Rendas, apresentadas por todos os servidores que exerçam cargo, emprego ou função de confiança a que se refere o artigo 1º da Lei nº 8.730/93, obedecem ao disposto na Instrução Normativa TCU nº 87/2020 e na Resolução CJF nº 282/2014.
  • Relatório: Auditoria das autorizações de acesso às declarações de bens e rendas

Auditoria integrada de cessões e requisições – 2020

Auditoria de aderência dos portais à Lei de Acesso a Informação (LAI) – 2020

Auditoria de processos de folha de pagamento

Auditoria dos processos de execução orçamentária e financeira sem locação/cessão de mão de obra – TRF2 – 2020

Auditoria dos processos de execução orçamentária e financeira com locação/cessão de mão de obra – TRF2 – 2020

Auditoria dos processos de inexigibilidade e dispensa de licitação – TRF2

Auditoria dos aspectos contratuais da execução – aditamentos/repactuações/penalidades – TRF2

Auditoria da execução contratual dos processos de obras – medições – TRF2

Auditoria dos procedimentos licitatórios relativos à aquisição de bens – TRF2 – 2020

Auditoria dos procedimentos licitatórios relativos à contratação de serviços – TRF2 – 2020

Auditoria de análise dos aspectos contratuais da execução – 2020

Auditoria de análise dos processos de reconhecimento de passivos (folha de pagamento) – 2020

Auditoria de conferência das autorizações de acesso às declarações de bens e rendas – 2020

Auditoria de análise da folha de pagamento corrente – 2020

Auditoria de conformidade da aderência dos portais à lei de acesso à informação – 2020

Auditoria de conformidade da concessão de AQ-treinamento – 2020

Auditoria de conformidade da retenção de tributos – 2020

Auditoria dos processos de execução orçamentária e financeira – 2020

Auditoria dos processos licitatórios – 2020

Auditoria dos pagamentos de precatórios e requisitórios de pequeno valor – 2020

Auditoria das demonstrações contábeis – 2020

  • Assunto: avaliar se os demonstrativos contábeis refletem, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e orçamentária do órgão em 31.12.2020, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.
  • Relatório: Auditoria das demonstrações contábeis do exercício 2020

​Monitoramento de achados/recomendações de auditorias de anos anteriores

Relatório anual das atividades de auditoria interna e parecer de contas da JF2